Show simple item record

dc.contributor.authorSAGALA, CRISTIN LUSIA
dc.date.accessioned2022-05-28T03:21:28Z
dc.date.available2022-05-28T03:21:28Z
dc.date.issued2022-05-28
dc.identifier.urihttp://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6789
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengendalian Internal pada Penerimaan dan Pengenluaran Kas PT. Karya Murni Perkasa yang merupakan perusahaan jasa yang menjalankan usaha kontruksi. Adapun jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode deduktif. Hasil penelitian dari PT. Karya Murni Perkasa dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang terdiri dari struktur organisasi, sistem wewenang, praktek yang sehat dan karyawan yang kompeten. Dari keempat unsur pengendalian internal yang dijalankan PT. Karya Murni Perkasa berjalan dengan baik seperti sistem otorisasi yang diotorisasikan oleh pihak yang berwenang, praktek yang sehat dengan melakukan pemeriksaan mendadak dan karyawan yang kompeten setiap karyawan telah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Berdasarkan kesimpulan, maka dikemukakan saran kepada perusahaan yaitu melakukan pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan dan pencatatan, dan sebaiknya melakukan pemeriksaan independen untuk menghindari terjadinya manipulasi data dan penyelewengan.en_US
dc.subjectPengendalian Internal,en_US
dc.subjectPenerimaan Kas,en_US
dc.subjectPengeluaran kasen_US
dc.titlePENGENDALIAN INTERNAL PADA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PT. KARYA MURNI PERKASAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record