Show simple item record

dc.contributor.authorSIREGAR, KRISNA
dc.date.accessioned2022-12-06T10:32:45Z
dc.date.available2022-12-06T10:32:45Z
dc.date.issued2022-12-06
dc.identifier.urihttp://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8076
dc.description.abstractPenelitian ini dilaksanakan pada PT Perusahaan Listrik Negara unit layanan pelanggan Tanjung Balai Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi, ruang lingkup, kedudukan, serta pelaksanaan audit internal dari tahap perencanaan audit sampai dengan tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan pada PT Perusahaan Lisrik Negara unit layanan pelanggan Tanjung Balai Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejauh mana Auditor didalam perusahaan telah melakukan tahap rencana audit, rencana kerja audit serta pelaporan audit internal yang akan ditujukan kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Fungsi audit internal pada PT Perusahaan Listrik Negara unit layanan pelanggan Tanjung Balai Sumatera Utara dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), SPI bertanggung jawab untuk menyusun rencana, mengevaluasi, dan melaksanakan audit. Sumber data penelitian bersumber dari data sekunder. Data sekunder meliputi : Struktur organisasi, rencana kerja, pelaksanaan dan pelaporan audit internal. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komporatif yaitu menjabarkan secara menyeluruh pelaksanaan audit internal pada PT Perusahaan Listrik Negara unit layanan pelanggan Tanjung Balai Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi audit, ruang lingkup audit, rencana kerja audit, kedudukan audit internal, pelaksanaan audit internal dari tahap perencanaan audit sampai tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan audit pada PT Perusahaan Listrik Negara unit layanan pelanggan Tanjung Balai Sumatera Utara dalam prakteknya telah sesuai dengan audit yang semestinya. Tahap tindak lanjut pemeriksaan audit telah di tindak lanjuti untuk memastikan terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal melakukan tindakan korektif untuk menindak lanjut hasil pemeriksaan.en_US
dc.subjectEvaluasi,en_US
dc.subjectPelaksanaan,en_US
dc.subjectAudit internal,en_US
dc.titleEVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PARSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN TANJUNG BALAI SUMATERA UTARAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record